2014-2015学校财政收支预算审批表
附件1
南召现代中学部门2014年收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 4 | 栏次 |
| 6 |
一、财政拨款收入 | 1 | 704.6 | 一、一般公共服务 | 37 |
| 一、基本支出 | 60 |
|
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 38 |
| 其中:财政拨款 | 61 | 704.6 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 39 |
| 其中:政府性基金 | 62 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 40 |
| 二、项目支出 | 63 |
|
其中:财政专户管理资金 | 5 |
| 五、教育 | 41 | 704.6 | 其中:财政拨款 | 64 |
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四、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 42 |
| 其中:政府性基金 | 65 |
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五、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 43 |
| 三、上缴上级支出 | 66 |
|
六、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业 | 44 |
| 四、经营支出 | 67 |
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其中:本级横向财政拨款 | 9 |
| 九、医疗卫生 | 45 |
| 五、对附属单位补助支出 | 68 |
|
非本级财政拨款 | 10 |
| 十、节能环保 | 46 |
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| 69 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 47 |
| 支出经济分类 | 70 | — |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 48 |
| 基本支出和项目支出合计 | 71 | 704.6 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 49 |
| 工资福利支出 | 72 | 703 |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 |
| 商品和服务支出 | 73 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 51 |
| 对个人和家庭的补助 | 74 | 1.6 |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 52 |
| 对企事业单位的补贴 | 75 |
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| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 |
| 赠与 | 76 |
|
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 54 |
| 债务利息支出 | 77 |
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| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 55 |
| 基本建设支出 | 78 |
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| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 56 |
| 其他资本性支出 | 79 |
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| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 57 |
| 贷款转贷及产权参股 | 80 |
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| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 58 |
| 其他支出 | 81 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 59 |
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| 82 |
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本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 83 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 84 |
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上年结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 85 |
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基本支出结转和结余 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 86 |
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其中:财政拨款结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 87 |
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项目支出结转和结余 | 29 |
| 其他 | 88 |
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其中:财政拨款结转和结余 | 30 |
| 年末结转和结余 | 89 |
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经营结余 | 31 |
| 基本支出结转和结余 | 90 |
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| 32 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 91 |
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| 33 |
| 项目支出结转和结余 | 92 |
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| 34 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 93 |
| |||
| 35 |
| 经营结余 | 94 |
| |||
合计 | 36 |
| 合计 | 95 |
|
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 |
基本支出
| 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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| 南召现代中学 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 704.6 | 704.6 |
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2015年部门预算收支预算总表 | ||||||||||
部门名称:南召现代中学 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金 | 财政专户 | 上年结转结余 | |||
小计 | 财政拨款 | 非税安排 | 专项转移支付 | |||||||
一、一般公共预算收入 | 一、基本支出 | 753.0 | 753.0 | 753.0 | 0.0 | |||||
1、财政拨款 | 753.0 | 1、工资福利支出 | 753.0 | 753.0 | 753.0 | 0.0 | ||||
2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 0.0 | ||||||||
3、专项转移支付收入 | 3、对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | ||||||||
二、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 0.0 | 0.0 | |||||||
三、财政专户收入 | 1、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2、政策性配套支出 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
3、经常性专项支出 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
本年收入小计 | 753.0 | 4、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | ||||||
上年结转结余 | 5、其他各项支出 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0.0 | 0.0 | |||||||||
0.0 | ||||||||||
收入合计 | 753.0 | 本年支出合计 | 753.0 | 753.0 | 753.0 | 0.0 | 0.0 |